
4月份需要開(kāi)16%的票,相關(guān)增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是3月份沒(méi)做確認(rèn)收入的賬務(wù)處理,只是在申報(bào)時(shí)把金額填入未開(kāi)票那一欄一起申報(bào)繳納了?,F(xiàn)在開(kāi)了票,應(yīng)該怎么做帳?
答: 需要將之前的未開(kāi)票收入的分錄紅沖,然后再編制一遍就是了。
請(qǐng)問(wèn)3月份的時(shí)候做了16%未開(kāi)票收入申報(bào)的確認(rèn),4月份開(kāi)了發(fā)票16%,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候怎么做申報(bào),已經(jīng)沒(méi)有16%的那一欄了
答: 在13%的那欄填寫(xiě)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上一年12月增值稅報(bào)表中,做了一筆未開(kāi)票收入,今年一月份我在申報(bào)增值稅的時(shí)候又把這筆收入沖銷(xiāo)了,并且在一月份開(kāi)出了這份發(fā)票,但實(shí)際發(fā)票金額小于已經(jīng)申報(bào)的增值稅未開(kāi)票收入,怎么做賬務(wù)處理
答: 不用管2次的金額大小,先原分錄紅沖,再按新票的金額做賬


笨笨。。 追問(wèn)
2019-04-10 17:11
張艷老師 解答
2019-04-10 17:15
笨笨。。 追問(wèn)
2019-04-10 17:20
張艷老師 解答
2019-04-10 17:31