
企業(yè)開具發(fā)票正常是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅。如果是幫其他企業(yè)過賬,主營業(yè)收入這部分在內(nèi)賬中該如何反應(yīng)呢?
答: 你好,如果是幫其他企業(yè)過賬,這個(gè)就不是收入,不需要在內(nèi)賬體現(xiàn)收入的
企業(yè)對外銷售時(shí),因?yàn)槔习宀蛔岄_發(fā)票,在確認(rèn)內(nèi)賬的主營業(yè)務(wù)收入時(shí),還用確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅嗎?還是直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,內(nèi)帳不需要做銷項(xiàng)稅額,全額確認(rèn)收入就是了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
對公賬戶上收到主營業(yè)務(wù)收入1800,但是沒有給對方開的發(fā)票,怎么做賬?還是應(yīng)該正常確認(rèn)收入確認(rèn)增值稅么
答: 是的,需要做無票收入繳納增值稅才可以


靜嫻 追問
2019-04-10 15:50
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2019-04-10 15:51
鄒老師 解答
2019-04-10 15:54
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2019-04-10 16:08
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2019-04-10 16:12