
進項多,銷項少。進項118380.49,銷項117970.78。這樣這個月就不用交增值稅了,多出來的進項稅額月底怎么做
答: 你好!不用做賬務處理進項稅借方余額就可以
老師我再問下:我月底認證進項1000當月預交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應交稅費—未交增值稅200,貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應—應(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預交200怎么辦?這樣做可以
答: 您好,預交的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,200,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,200。下個月如果銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0,就不做賬務處理了。那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理,就借:應—應(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200,貸:應—未交增值稅200,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預交200,有余額的明細科目,都轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目,就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們別的項目的進項票進來了,但是銷項還沒開出去,進項發(fā)票能用嗎。我們這個月增值稅少交點,下個月就交的多了
答: 你好,是可以的呢啊


蜜棗兒美妞 追問
2019-04-10 14:56
QQ老師 解答
2019-04-10 14:59