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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-10 12:50

扣除的部分不是你的成本嗎

粉沫 追問(wèn)

2019-04-10 12:55

扣除額是發(fā)票上面開(kāi)的代發(fā)工資,免稅,這些

樸老師 解答

2019-04-10 14:18

你們是差額征稅的嗎?你申報(bào)的時(shí)候要按照實(shí)際的銷售額來(lái)填寫(xiě),包括的

粉沫 追問(wèn)

2019-04-10 14:22

老師,就是這樣,我代發(fā)工資和代交社保開(kāi)始開(kāi)的是免稅,但是我服務(wù)費(fèi)收入開(kāi)票這個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),如果不包含代發(fā)部分,我就是免增值稅稅的,如果把代發(fā)部分算上,我的稅額又不對(duì),稅額只有幾千塊錢

樸老師 解答

2019-04-10 15:02

你的銷售額里面本來(lái)不就包括了代發(fā)部分的嗎?

粉沫 追問(wèn)

2019-04-10 15:03

代發(fā)部分不能算我的銷售收入吧?還是代發(fā)工資也算我們的銷售收入?

樸老師 解答

2019-04-10 17:15

這個(gè)屬于你的成本的,不是你的收入

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相關(guān)問(wèn)題討論
扣除的部分不是你的成本嗎
2019-04-10 12:50:47
就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過(guò)時(shí),超過(guò)部分交稅
2019-10-16 16:28:10
免稅銷售額 50000 免稅銷售額扣除項(xiàng)目 本期實(shí)際扣除金額 這個(gè)是0 ,扣除后免稅銷售額50000
2020-07-15 09:39:25
是差額征稅需要填寫(xiě)的
2018-11-08 11:54:04
第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫(xiě)扣除金額;無(wú)扣除項(xiàng)目的,本列填寫(xiě)“0”。
2018-08-09 11:46:06
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