
旅行社的增值稅和所得稅是怎么申報(bào)的呀?納稅依據(jù)分別是什么?
答: 你好,增值稅差額征稅。所得稅根據(jù)凈利潤(rùn)的25%繳納。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅所得稅和增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)依據(jù)分別是?
答: 你好!增值稅的話主要根據(jù)銷售額來確定,月開票額9萬以下免征增值稅。 企業(yè)所得稅也是根據(jù)銷售額,然后扣除項(xiàng)目需要注意有沒有一些費(fèi)用是不得稅前扣除的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果沒有銷售的話,增值稅納稅申報(bào)表里的計(jì)稅依據(jù)是為0么。服務(wù)行業(yè)是按什么算計(jì)稅依據(jù)呀,
答: 沒有銷售的話,增值稅納稅申報(bào)表里的計(jì)稅依據(jù)為0 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)計(jì)稅依據(jù)就是收取的服務(wù)費(fèi)/(1+稅率)

