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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-10 10:45

你好!這個填入預(yù)付賬款就好了

淡然 追問

2019-04-10 14:31

老師,工會經(jīng)費按照工資總額千分之八計提,發(fā)放的福利費并入個稅,在計算工會經(jīng)費時,福利費也需要計入工資總額作為計提基數(shù)嗎?

宋生老師 解答

2019-04-10 14:41

您好!一般是個人的福利是要計入工資做基數(shù)的

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你好!這個填入預(yù)付賬款就好了
2019-04-10 10:45:27
您好 您資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)付賬款科目的話 在預(yù)付賬款后面填正數(shù) 預(yù)付賬款項目金額=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬戶借方余額
2019-03-11 12:25:37
你好,這個需要分析填列,應(yīng)交稅費如果進(jìn)項稅額多大,列報的時候是需要在其他流動資產(chǎn)進(jìn)行列報的。 其他應(yīng)付款如果余額在貸方就在填寫正數(shù)就可以 因為他的方向就應(yīng)該在貸方
2020-04-21 23:26:20
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額。 綜上,如果要編制某個時間點的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款余額,可以去找這兩個明細(xì)科目的發(fā)生額,按以上公式加減可得。
2019-01-11 10:03:48
您好,如果期末余額在貸方,應(yīng)交稅費金額是正數(shù)
2017-10-31 16:49:57
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