
老師,我想問一下,一月份開了八十多萬的票,申報(bào)納稅了,現(xiàn)在四月份想把這部分發(fā)票收回來,作廢,然后公司目前也沒有其他的業(yè)務(wù)發(fā)生,那么四月份的納稅申報(bào)是不是就是負(fù)數(shù)的,那我一月份繳納的那部分稅款怎么退呀,二月和三月也沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生
答: 這個(gè)得問下,稅務(wù)局給你退吧。有的地方可以退,有的地方不給你退,留著以后抵扣。
小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)工作流程:日常開具發(fā)票和作廢-遠(yuǎn)程抄報(bào)-遠(yuǎn)程報(bào)稅-納稅申報(bào)系統(tǒng)的納稅申報(bào)-清卡?對(duì)嗎
答: 對(duì)的! 先做報(bào)稅,然后增值稅申報(bào),最后清卡!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月之后申報(bào)納稅,如果有認(rèn)證之前收到的17%和11%的發(fā)票,納稅申報(bào)表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。

