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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-10 08:46

那我之前掛應收,那就沖應收是嗎

初心 追問

2019-04-10 08:57

我的科目余額表把應收貸方金額填應收貸方那里不會平衡

初心 追問

2019-04-10 08:57

放預收貸方就能平衡

初心 追問

2019-04-10 09:00

那我期初放在預收了,之前憑證掛的應收,那我本期發(fā)生的憑證是應收還是預收呢

初心 追問

2019-04-10 09:08

就是我憑證寫應收,以后科目余額表期初每次應收貸方金額填預收貸方就可以了對嗎?

初心 追問

2019-04-10 09:34

老師這樣我余額表應收預收都會有那個相同的明細是嗎,一個是預收一開始的期初,一個是憑證時的應收貸方

初心 追問

2019-04-10 10:12

就是做憑證不掛預收科目,掛應收,然后科目余額表期初數(shù)據(jù)就讓它在預收

初心 追問

2019-04-10 10:28

軟件

初心 追問

2019-04-10 10:29

不把應收貸方填預收貸方就會不平衡

初心 追問

2019-04-10 10:30

做憑證不掛預收科目,掛應收,然后科目余額表期初數(shù)據(jù)就讓它在預收這樣可以嗎?

初心 追問

2019-04-10 10:36

這樣會亂賬嗎

初心 追問

2019-04-10 10:37

這樣做應該只是我以后每次月初都把余額表調整下,應收貸方余額填預收貸方就行吧

bamboo老師 解答

2019-04-10 08:46

您好 
如果已經(jīng)開具發(fā)票的 計入應收 還未開具發(fā)票先收款的 計入預收

bamboo老師 解答

2019-04-10 08:47

是的 之前掛應收,就沖應收

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:01

那您是設置了應收貸方金額填預收貸方 
您前面掛賬是應收 本期發(fā)生的也計應收 填科目余額表的時候分開填列

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:12

是的 是您理解的意思

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:35

以后您做分錄的時候不要增加預收帳款了 都在應收賬款核算

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:19

您科目余額表是手工的還是軟件?

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:30

那您軟件設置的公式是這樣 就只能這樣做

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:32

可以您說的這樣操作

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:39

是的 每次月初都把余額表調整下,應收貸方余額填預收貸方就行

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那我之前掛應收,那就沖應收是嗎
2019-04-10 08:46:54
你好,是的,是這樣的
2021-10-25 22:06:02
你好,就是填寫在預收賬款就是了
2017-06-22 15:53:05
如果按一級重分類是錯誤碼
2020-05-10 23:16:54
您好,不需要的。按實際上期余額,以及本期各自的發(fā)生額,計算期末余額即可。
2017-08-27 15:33:33
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