
由于19年已建賬并做了幾個月憑證錄入了,發(fā)現(xiàn)18年有些憑證有誤反結(jié)賬更改了并結(jié)賬,打開19年余額表發(fā)現(xiàn)余額年度直接未連接,怎么辦?
答: 你好,這樣的話19年的期初余額要重新錄入的。
19年要裝訂憑證時發(fā)現(xiàn)18年2月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證有誤導(dǎo)致本年利潤有誤,因此要在19年做更改該怎么做分錄,只是結(jié)轉(zhuǎn)時管理費用金額抄錯(手工賬)并不涉及到稅務(wù)
答: 您好,建議直接按原結(jié)轉(zhuǎn)的憑證做分錄,把錯誤的差額,填寫正數(shù)或者負數(shù)即可。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年12月份的我已經(jīng)期末結(jié)賬了,在錄19年1月份的憑證,現(xiàn)在怎么反結(jié)賬呢,要修改18年12月份的憑證
答: 財務(wù)軟件里面有反結(jié)賬的功能,一般的步驟是反結(jié)賬-反過賬-錄入憑證-審核-過賬-結(jié)賬。

