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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-04-09 18:45

你好! 
借:管理費用-福利費 
貸:庫存現(xiàn)金

順其自然 追問

2019-04-09 18:51

老師,是不是要計提,計提分錄怎樣寫

順其自然 追問

2019-04-09 19:04

老師,在嗎

蔣飛老師 解答

2019-04-09 20:03

你好! 
可以直接做分錄

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相關(guān)問題討論
你好! 借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2019-04-09 18:45:13
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
你好,是的,是這樣做分錄
2018-10-09 15:53:34
如果你已經(jīng)計提了福利費用,支付的時候,借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款
2018-10-13 15:32:24
您好, 計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金 您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝
2020-03-07 09:16:56
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