
去年暫估了 一筆成本,今年票收回來(lái)了,應(yīng)咋做啊 是先沖紅,又做了一筆正確的 后面所差額入利潤(rùn)分配了 這樣對(duì)不
答: 您好 先紅沖 再做正確的 可以 也可以只做差額部分的賬務(wù)處理
當(dāng)月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)好了,將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 借:本年利潤(rùn)(兩者差額) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)不
答: 您好!是的。就是這樣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
科目余額表本年利潤(rùn)是正數(shù)有余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目余額表平了。借,本年利潤(rùn),貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),但利潤(rùn)表本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)虧損,盈利了是借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn)。為什么科目余額表要借,本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),才平
答: 你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
老師,我想問(wèn)如果把期初數(shù)據(jù)不平的差額,放在未分配利潤(rùn)里,會(huì)對(duì)以后報(bào)表數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
利潤(rùn)表可分配利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末差額總有差額,就是我們這個(gè)月現(xiàn)金分配了利潤(rùn)
老師,期初數(shù)據(jù)錄入之后報(bào)表不平,如果把差額錄入未分配利潤(rùn),對(duì)以后有什么影響
本年利潤(rùn)余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)嗎?

