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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-09 14:35

您好
財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬

焰焰 追問

2019-04-09 18:18

老師,在用友t6中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是根據(jù)科目匯總表填寫,還是它自動生成的?

bamboo老師 解答

2019-04-09 18:19

是在ufo報(bào)表里面自動生成的

焰焰 追問

2019-04-09 19:00

老師怎么操作可以自動生成,步驟是怎么樣的?

bamboo老師 解答

2019-04-09 19:09

明天告訴您可以么 今天下班看不見軟件了

焰焰 追問

2019-04-09 21:18

當(dāng)然可以了

bamboo老師 解答

2019-04-09 21:19

好的 那您記得明天聯(lián)系我

焰焰 追問

2019-04-09 21:40

好的

bamboo老師 解答

2019-04-10 08:06

進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表模板,新建--格式---報(bào)表模板,選擇與自己設(shè)置的科目性質(zhì)一樣的報(bào)表模板,生成報(bào)表模板后切換到數(shù)據(jù)格式,數(shù)據(jù)---關(guān)鍵字錄入,輸入報(bào)表日期,表頁計(jì)算,就可以出報(bào)表數(shù)據(jù)了,保存報(bào)表到自己設(shè)置的報(bào)表文件。

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相關(guān)問題討論
您好 財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬
2019-04-09 14:35:42
個(gè)人建議使用較新版的財(cái)務(wù)軟件
2016-03-16 13:52:06
反結(jié)賬(反記賬)是指在結(jié)賬后,再反向進(jìn)行重新記賬,通常用于報(bào)表核對。反結(jié)賬(反記賬)大體包含三步: 1、確定結(jié)賬日期:即從該日期開始,所有在此日期前的業(yè)務(wù)將反結(jié)賬,而不再延續(xù)先前的業(yè)務(wù)狀態(tài)。 2、反結(jié)賬:對發(fā)生在結(jié)賬日期前的憑證進(jìn)行倒著記賬,即原來的借方變?yōu)橘J方,貸方變?yōu)榻璺剑墒菇Y(jié)賬前的期初余額相加等于結(jié)賬后的期末余額。 3、登記期末余額:核對期末余額是否準(zhǔn)確,若有差錯可以重新登記期末余額。 用友T6軟件支持自動反結(jié)賬,可以在系統(tǒng)中設(shè)置結(jié)賬日期,以及反結(jié)賬后的期末余額,然后點(diǎn)擊反結(jié)賬按鈕,系統(tǒng)會依照輸入的結(jié)賬日期,自動反結(jié)賬,并反映在報(bào)表中。 例子:公司2019年1月31日結(jié)賬,會計(jì)師可以進(jìn)行反結(jié)賬,把在該日期前發(fā)生的憑證倒著記賬,最終得出的期末余額反映在期末報(bào)表中,以得出2019年1月31日前財(cái)務(wù)狀況。
2023-02-28 12:16:10
應(yīng)收應(yīng)付模塊下面有一個(gè)結(jié)賬,點(diǎn)擊一下
2019-04-15 17:44:08
1.首先,進(jìn)入系統(tǒng),打開菜單,然后選擇“財(cái)務(wù)->結(jié)賬”; 2.輸入對賬的期間,如會計(jì)期間,部門,科目等; 3.然后選擇“開始結(jié)賬”按鈕,在彈出的窗口里輸入結(jié)賬日期,結(jié)賬人和結(jié)賬備注; 4.點(diǎn)擊“確定”按鈕結(jié)賬,系統(tǒng)將進(jìn)行自動計(jì)算,并生成結(jié)賬報(bào)表; 5.最后,記錄下結(jié)賬信息,并打印期末報(bào)表,做好后續(xù)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
2023-02-28 02:19:16
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