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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-09 14:13

你好,只能先繳納的,后期可以申請退稅的

畫筆 追問

2019-04-09 15:00

后期怎么個退法呢?

王晶老師 解答

2019-04-09 15:01

勾選完發(fā)票申報,沒有抵扣的,留底的,可以退稅

畫筆 追問

2019-04-09 15:06

我下個月把這個月未勾選發(fā)票都鉤上, 會產(chǎn)生和補稅金額一樣的留底金額。 我可以申請留底退稅?是這個意思是嘛?那我交的附加稅還能退嗎?

王晶老師 解答

2019-04-09 15:12

可以申請退稅的,只要是多繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局流行這個退稅

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你好,只能先繳納的,后期可以申請退稅的
2019-04-09 14:13:02
出口退稅,填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;   如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2016-12-12 18:33:14
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
主表是自動生成的,不需要改。
2019-10-22 14:38:40
您好!你讀入后就自動有數(shù)據(jù)了。
2018-05-22 15:03:29
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