
勾選的發(fā)票沒按確定,導(dǎo)致現(xiàn)在納稅申報表 已申報 并扣款,認(rèn)證發(fā)票為0。申報表與勾選發(fā)票不一致,這種情況 稅務(wù)那邊讓全額補稅,還有其他辦法嗎? 或者交上后還能拿著發(fā)票申請退稅款嗎?
答: 你好,只能先繳納的,后期可以申請退稅的
我申請退稅后,國稅納稅申報表怎么填,需要進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 出口退稅,填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在17年1月份時多交稅款,2月份的時候申請退稅,所以納稅申報表中第25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) ,32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))中數(shù)字為負(fù)數(shù),我想問一下,這個數(shù)字可以改為0嗎
答: 主表是自動生成的,不需要改。


畫筆 追問
2019-04-09 15:00
王晶老師 解答
2019-04-09 15:01
畫筆 追問
2019-04-09 15:06
王晶老師 解答
2019-04-09 15:12