
收到銀行開的手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)數(shù)175,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但之前175元全記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,會計(jì)分錄怎么處理
答: 再把稅做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
收到銀行開具的手續(xù)費(fèi)增值稅發(fā)票怎么做賬?之前的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)根據(jù)回單做了分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用?
答: 學(xué)員您好,先沖銷原來的分錄,然后按照發(fā)票做分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年銀行手續(xù)費(fèi)憑銀行回單已入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,20年1月拿到銀行開出的增值稅專用發(fā)票,并已認(rèn)證,賬務(wù)怎么處理呢,
答: 您好,直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了、

