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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-09 12:40

如果帳實不符,那么轉(zhuǎn)待處理財產(chǎn)損溢 
然后根據(jù)不符情況再對應(yīng)調(diào)整。

蕓海伊人 ??????????? 追問

2019-04-09 13:35

一直沒有下賬,我接過來進(jìn)行了一次徹底盤點,不知道分錄怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 14:23

借:待處理財產(chǎn)損溢 
貸:存貨等 
然后根據(jù)情況調(diào)整 
借:管理費用或營業(yè)外支出等 
貸:待處理財產(chǎn)損溢

蕓海伊人 ??????????? 追問

2019-04-09 14:24

老師~進(jìn)入管理費用的二級科目設(shè)置什么最佳?

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 14:32

管理費用~資產(chǎn)損失

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相關(guān)問題討論
如果帳實不符,那么轉(zhuǎn)待處理財產(chǎn)損溢 然后根據(jù)不符情況再對應(yīng)調(diào)整。
2019-04-09 12:40:37
搞不清就別動不動重新建賬,重新建賬就能弄清了? 發(fā)現(xiàn)問題做以前年調(diào)整不是更好
2016-01-29 14:06:39
你好!可以重新錄入期初數(shù)重新啟用。
2019-05-17 13:12:14
你好!查明原因才可以處理
2018-09-05 17:55:12
你好 那你們要補賬起來才行 不然你們沒有期初數(shù)據(jù)是無法建賬的 沒有期初數(shù)據(jù)比如后期的往來款 沒賬 你收到款了無法平科目的
2019-09-11 11:09:04
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