
公司中途把代賬公司的賬拿回來(lái)自己做,科目余額表的固定資產(chǎn)余額不平,建賬的時(shí)候應(yīng)該把固定資產(chǎn)不平的差額放在什么科目下才能使其起初數(shù)據(jù)平衡呢?
答: 你好,可以調(diào)整入未分配利潤(rùn)
我在建賬時(shí)只有應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)余額那對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該是什么才能平衡?
答: 你好,你需要獲取期初數(shù)而且是平衡的才可以建賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,新接賬的一家公司,在根據(jù)提供的數(shù)據(jù)建賬套的時(shí)候,因?yàn)橛泄潭ㄙY產(chǎn)和累計(jì)折舊,試算的時(shí)候不平衡,不平衡的差額是固定資產(chǎn)的凈值,這要怎么錄入才能平衡啊
答: 你好,你需要分別根據(jù)固定資產(chǎn)原始,計(jì)提的累計(jì)折舊情況錄入原值,累計(jì)折舊金額


致青春 追問(wèn)
2019-04-09 09:53
小黎老師 解答
2019-04-09 09:55