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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-09 09:24

不可以,實(shí)際沒有到賬的這個錢

追問

2019-04-09 09:28

但是開業(yè)前都有費(fèi)用支出,也都是股東現(xiàn)金支付

追問

2019-04-09 09:30

印花稅也按100萬計(jì)算繳了

暖暖老師 解答

2019-04-09 09:33

那些你可以作為實(shí)收資本

追問

2019-04-09 09:38

老師,那些是哪些?都可以嗎?

追問

2019-04-09 09:42

半年前賬務(wù)處理借:現(xiàn)金100萬,貸:實(shí)收資本100萬,半年后,借:銀行存款10萬,貸:現(xiàn)金10萬,可以不。半年前就將100萬做為實(shí)收資本了,因?yàn)橛兄Ц顿M(fèi)用。

暖暖老師 解答

2019-04-09 10:08

可以的,這樣處理也是對的

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不可以,實(shí)際沒有到賬的這個錢
2019-04-09 09:24:50
不行的,資金賬簿印花是按實(shí)際實(shí)收資本來交的。認(rèn)繳為0,應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少,再按多少交印花。既然交了也沒事,遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實(shí)收資本那個分錄刪除。存的10萬,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。
2019-04-17 11:00:45
你好,注冊資本需要按股東認(rèn)繳的期限繳納的 賬戶的1千多塊錢是相關(guān)業(yè)務(wù)的余額,不需要針對這個余額做分錄,而是針對發(fā)生額做分錄
2017-11-28 10:07:22
這個不是,這個填寫你后面到賬時間,你這個寫幾年之后把,
2020-02-26 13:27:17
您好!你現(xiàn)在是要注銷嗎? 一般是如果有虧錢,是要股東投錢進(jìn)去彌補(bǔ)虧損
2017-12-07 11:54:20
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