
往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理應收與應付賬款尾差如何做分錄
答: 不要了就記營業(yè)外收支科目
年終結(jié)賬注意事項中:“往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理:應收與應付賬款尾差如何做分錄?
答: 應付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
田豐有24噸記在金牛旺賬上 是他們拉咱們的 我這記上了 你把你田豐的往來給金牛旺轉(zhuǎn)27600,分錄是 借 應付賬款-田豐 貸 應付賬款-金牛旺 老師分錄對不?
答: 你好 是的 分錄正確


趙英老師 解答
2019-04-09 09:10
小月 追問
2019-04-09 09:25
趙英老師 解答
2019-04-09 10:12
趙英老師 解答
2019-04-09 10:28