
在用友T3中做了以前年度損益調(diào)整186352元,涉及的科目是庫存現(xiàn)金和未分配利潤,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對,要怎么調(diào)資產(chǎn)負債表和利潤表呢?
答: 您好 用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對 是正常的 不用另外再調(diào)整
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了,咋整。
答: 你好 這個屬于正常的差異 沒關(guān)系
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,涉及調(diào)整以前年度損益利潤分配-未分配利潤,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系公式是什么呢?
答: 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+(本年凈利潤的累計數(shù)-提取的盈余公積-支付的現(xiàn)金股利-支付的股票股利)。

