
收到別人贈(zèng)送的設(shè)備,然后沒(méi)發(fā)票,該怎么做賬
答: 你好可讓對(duì)方提供采購(gòu)價(jià)。
上月付的設(shè)備定金,次月付尾款,收到發(fā)票,如何做賬
答: 你好 上月付的設(shè)備定金,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 次月付尾款,收到發(fā)票,借;固定資產(chǎn),貸;其他應(yīng)收款,銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我司現(xiàn)有一套設(shè)備,總計(jì)450萬(wàn)。但現(xiàn)在只收到了350萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬?(還沒(méi)開(kāi)的100萬(wàn)的發(fā)票后期會(huì)開(kāi))
答: 你好,可以按照全額450萬(wàn)計(jì)入固定資產(chǎn),有點(diǎn)像材料暫估那樣。1 借固定資產(chǎn)- 貸應(yīng)付賬款-暫估 450 2,發(fā)票到先沖回前面的分錄,然后按照發(fā)票做賬

