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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-08 15:32

你好,按照收入一成本費(fèi)用一損失后直接乘稅率

小草 追問

2019-04-08 15:32

1月利潤(rùn)為負(fù)數(shù),2月利潤(rùn)為正數(shù),2月計(jì)提所得稅,計(jì)稅依據(jù)的利潤(rùn)用抵扣一月的嗎?

莊老師 解答

2019-04-08 15:35

你好,是的,是這樣的處理

小草 追問

2019-04-08 15:40

那這樣計(jì)提所得稅和報(bào)稅數(shù)字出入很大。利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用也按照做賬的這個(gè)數(shù)字填寫嗎?

莊老師 解答

2019-04-08 15:46

你好,是的,報(bào)稅時(shí)需要納稅調(diào)整

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需要調(diào)增 利潤(rùn)總額本來就不包含計(jì)提的所得稅 按利潤(rùn)總額交所得稅
2019-04-24 11:02:18
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2019-05-24 13:54:21
按你們實(shí)際利潤(rùn)額的25%計(jì)提,要是小型微利是按實(shí)際利潤(rùn)額的10%計(jì)提。
2018-12-20 09:14:58
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