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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-08 14:36

您好 
可能是您當(dāng)期繳納了稅金沒有計提 或者本期進項稅額大于銷項稅額留底

笑笑 追問

2019-04-08 14:44

我本期有留底30多萬,計提所得稅2萬多,銷項稅額是16萬多,沒有進項!老師應(yīng)交稅費科目可以是負數(shù)嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-08 14:45

應(yīng)交稅費科目可以是負數(shù) 有沒有房產(chǎn)稅 土地使用稅等

笑笑 追問

2019-04-08 14:57

以前這個科目一直有余額,但一直沒有注意這個科目,別的科目都能對上,只有總科目對不上,這個應(yīng)該怎么調(diào)呢?

bamboo老師 解答

2019-04-08 14:58

如果您有留底的話 有負數(shù)是正常的 可以不用調(diào)整

笑笑 追問

2019-04-08 15:07

老師找到了我的應(yīng)交稅費未交增值稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額都是301402.58(這個應(yīng)該是留底把)應(yīng)交稅費-待認證科目也有余額。這兩個加起來減去計提的所得稅等于應(yīng)交稅費科目對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:08

應(yīng)交稅費-未交增值稅是借方余額么

笑笑 追問

2019-04-08 15:10

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-未交增值稅科目是不是應(yīng)該一起有余額?因為我們月底是把銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:12

您可以寫下您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么

笑笑 追問

2019-04-08 15:22

借:應(yīng)交稅費-銷項稅額     貸應(yīng)交稅費-進項稅額     哪方有余額計入應(yīng)交稅費-未交增值稅,

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:25

那您應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目不應(yīng)該有余額啊

笑笑 追問

2019-04-08 16:02

那怎么辦啊老師,有余額跟留底一樣的數(shù)!

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:04

您看下您應(yīng)交增值稅下三級科目 哪些有余額

笑笑 追問

2019-04-08 16:15

應(yīng)交稅費   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅       應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-待認證稅額    應(yīng)交稅費-未交增值稅。

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:18

應(yīng)交增值稅下三級科目 哪些有余額 
三級科目是銷項稅額 進項稅額等

笑笑 追問

2019-04-08 19:25

進項銷項都是沒有余額的,只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額

bamboo老師 解答

2019-04-08 20:07

應(yīng)交稅費-待認證進項稅額有余額是正常的 這個科目一般設(shè)置二級科目

笑笑 追問

2019-04-09 08:59

老師三級科目只有未交增值稅有余額?別的沒有?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:03

如果您憑證正常做了結(jié)轉(zhuǎn) 那就只有未交增值稅有余額 別的沒有

笑笑 追問

2019-04-09 09:34

老師我的科目,應(yīng)交稅費科目有余額40萬    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有余額30 萬這個是二級    應(yīng)交稅費未交增值稅有余額30萬這個是三級(這個和應(yīng)交增值稅余額一樣)然后就會待認證的有余額10萬這個是二級科目,您看需要調(diào)整嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:11

如果跟您的留底稅額相符的話  可以不用調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 是的,負數(shù)填列,不需要重分類
2019-09-01 15:50:02
你好!根據(jù)應(yīng)交稅費一級科目的余額填寫資產(chǎn)負債表。
2020-05-13 16:54:35
你好,說明會有留抵稅額或預(yù)交稅款
2017-08-03 17:08:25
你好,要去查詢你們前面的賬務(wù)處理才能找出具體原因的,可能性很多
2020-10-12 17:14:37
您好,應(yīng)交稅費可以是負數(shù)
2020-07-10 11:32:25
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