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干凈的早晨
于2019-04-08 12:57 發(fā)布 ??926次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-04-08 13:13
發(fā)貨做應(yīng)收賬款,做收入平賬,屬于預(yù)收的貨款
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應(yīng)收賬款余額在貸方怎么處理
答: 發(fā)貨做應(yīng)收賬款,做收入平賬,屬于預(yù)收的貨款
在審計(jì)中 應(yīng)收賬款余額在貸方 怎么處理?
答: 你好,提前收取的是吧 填寫資產(chǎn)負(fù)債表放到預(yù)收賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
長時(shí)間應(yīng)收賬款貸方余額怎么處理
答: 你好 是應(yīng)付賬款的意思 ,支付就平賬了?
老師,請問應(yīng)收賬款貸方余額要怎么處理?
討論
應(yīng)收賬款余額在貸方,月末用做處理嗎
應(yīng)收賬款(個(gè)稅) 貸方余額 0.04 怎么處理掉呢[Face:F09F98B0]
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長期不合作了會計(jì)分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)“應(yīng)收賬款”貸方余額怎么處理?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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