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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-08 11:45

你好,借;原材料等科目   貸;預付賬款

追問

2019-04-08 11:47

不懂,

追問

2019-04-08 11:47

那剩余多的發(fā)票金額如何處理

追問

2019-04-08 11:49

比如這樣:借:庫存商品 500  應交稅費80,貸:銀行存款570

鄒老師 解答

2019-04-08 11:54

你好,比如預付570,借預付賬款  570   貸;銀行存款  570 
取得580的發(fā)票,借:庫存商品 500 應交稅費80,貸:預付賬款  580  
預付賬款期末10就是代表應付未付的款項

追問

2019-04-08 11:58

那剩下10的塊,不做付款了,該怎么處理?

追問

2019-04-08 12:00

那時屬于做營業(yè)外外收入嗎?

鄒老師 解答

2019-04-08 12:02

你好,不需要支付了就需要轉到營業(yè)外收入核算的

追問

2019-04-08 12:06

那分錄是怎么寫?

鄒老師 解答

2019-04-08 12:08

你好,借;預付賬款    貸;營業(yè)外收入

追問

2019-04-08 12:29

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-08 12:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,借;原材料等科目 貸;預付賬款
2019-04-08 11:45:20
你好,發(fā)票金額比付款金額大,如果差額還有付款,就掛往來科目
2019-04-08 11:45:34
借管理費用,進項貸銀行存款營業(yè)外收入。
2021-07-07 08:52:14
您好 請問多開的金額對方會開具紅字發(fā)票么
2019-03-27 10:44:46
你好,這個你借。應付賬款貸營業(yè)外收入
2023-05-23 15:49:33
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