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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-08 11:11

你好,你使用費用報銷單做支付憑證

迪恩 追問

2019-04-08 11:13

主要是員工有時候他們不愿自己先出錢墊上,再找我報銷,所以我就得每次先給他們備用金 
所以員工填了支款單,還要填報銷單,例如我轉(zhuǎn)給員工200元備用金,但實際報銷的錢要多出200,那應(yīng)該怎么做才能保證支款單和報銷單款目一致

小惑老師 解答

2019-04-08 11:24

不用保持一致的,你的借款是借款,等他們報銷時直接沖減借款200,把剩余的金額做支付就可以了

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你好,你使用費用報銷單做支付憑證
2019-04-08 11:11:58
借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款---老板
2019-10-21 06:58:57
你說的是預(yù)算備用金???還是根據(jù)以往財務(wù)資料測算備用金需要多少
2016-06-14 10:15:58
你好,你是要登記什么表格呢
2020-10-23 15:43:37
普通收據(jù)的樣式就可以
2019-09-23 17:04:55
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