
11月附加減免了20.87元,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸減免稅款 對嗎
答: 你好,附加稅減免了直接不用做計提附加稅分錄就是了 怎么附加稅減免還通過未交增值稅核算了呢
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的

