
是這樣的,會計將進(jìn)出口增值稅主表中的免抵稅的數(shù)字填在了免稅里面家是生產(chǎn)型出口企業(yè)需要咋處理這個事呢
答: 可以去稅務(wù)局做更正申報
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口銷售額在增值稅主表中是填在免稅銷售還是免抵退出口銷售額里?
答: 同學(xué)你好 填寫在免抵退出口銷售額里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè),6月有出口免抵稅額4140,這個在增值稅申報主表中要不要填列的?
答: 你好,免抵稅額不需要在主表中填列!

