
小規(guī)模企業(yè)本季度增值稅銷售額小于45萬,該如何填寫增值稅申報(bào)表?本季免征增值稅,如何申報(bào)附加稅?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫對(duì)應(yīng)的稅率 然后再填寫小微免稅那欄
小規(guī)模增值稅季報(bào),附加稅是月報(bào),附加稅每月0申報(bào),季度根據(jù)增值稅報(bào)送數(shù)據(jù)。4-6月銷售額26萬,可以減免教育費(fèi)附加嗎
答: 你好,是可以減免的,月度收入低于30萬,是可以減免教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度銷售額沒有超過30萬,免了增值稅,報(bào)稅時(shí)附加稅就零申報(bào),對(duì)嗎
答: 是的,就是這樣操作的。
小規(guī)模納稅人,本季開票只有700元,已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在申報(bào)附加稅,是不是將不含稅本季銷售額填寫到“增值稅-免抵稅額”里?申報(bào)附加稅
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),季度銷售額超過30萬元,交增值稅和附加稅,請(qǐng)問附加稅還能減半交嗎?
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),季度銷售額超過30萬元,交增值稅和附加稅,請(qǐng)問附加稅還能減半交嗎?

