印花稅是季報(bào),每個(gè)月還要計(jì)提么 問
你好,這個(gè)你在季度末的時(shí)候計(jì)提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個(gè)企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

2018年的應(yīng)交增值稅免征額忘轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在補(bǔ)分錄,摘要應(yīng)該寫?
答: 你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)18年某月的免征額
2018年的應(yīng)交增值稅免征額忘轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在補(bǔ)分錄,摘要應(yīng)該寫?
答: 您好 摘要可以寫補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅免征稅款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師如果2019年第四季度的增值稅忘了做免稅收入,就是借:應(yīng)交增值稅 帶:營業(yè)外收入~免稅收入,忘了做這一分錄,那現(xiàn)在可以補(bǔ)做這筆分錄嗎?
答: 你好,現(xiàn)在補(bǔ)做的分錄是,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入

