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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-04 14:52

你好 你說的是以前會計其他應付款和其他應付款不區(qū)分開  是什么情況 你發(fā)的分錄沒體現(xiàn)

張玲 追問

2019-04-04 14:53

體現(xiàn)了啊

張玲 追問

2019-04-04 14:54

發(fā)工資應該是其他應付款

張玲 追問

2019-04-04 14:54

法人收到錢,應該是其他應付款

張玲 追問

2019-04-04 14:55

收到貨款也用的是應付賬款

meizi老師 解答

2019-04-04 15:08

你好 你做的應付賬款-陳守英是啥情況  這個人是法人嗎?

張玲 追問

2019-04-04 15:10

是法人

meizi老師 解答

2019-04-04 15:16

是法人的掛其他應付款 不應該走應付賬款    你檢查下帳 如果沒有具體錯誤的話 你先不要去動前任的帳了 以后你做賬把具體科目做正確就行

張玲 追問

2019-04-04 15:19

這樣不太好吧?

張玲 追問

2019-04-04 15:24

我想調(diào)一下,怎么調(diào)

meizi老師 解答

2019-04-04 15:29

你好 那你就掛借方其他應付款-法人 貸方應付賬款 或者應付賬款貸方其他應付款   你把對應的科目調(diào)整下 摘要寫清楚就行

張玲 追問

2019-04-04 18:04

張玲 追問

2019-04-04 18:07

按照余額數(shù)據(jù)調(diào),借,應付賬款,貸,其他應付款?

meizi老師 解答

2019-04-04 18:11

嗯  是的 就是這樣調(diào)就行

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相關(guān)問題討論
你好 你說的是以前會計其他應付款和其他應付款不區(qū)分開 是什么情況 你發(fā)的分錄沒體現(xiàn)
2019-04-04 14:52:39
實務中。用什么科目都沒關(guān)系。不用調(diào)賬
2019-04-04 18:12:40
您好,這個一般都是二級,貸一個供應商名稱
2022-01-15 20:27:39
你好,通過其他應收,其他應付處理
2016-12-27 10:14:10
你好,如果本來屬于投資款的,錯誤的計入了其他應付款,是可以調(diào)整到實收資本科目核算的
2020-06-15 22:06:28
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