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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 09:52

這個(gè)需要按你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算增值稅,屬于你們的收入

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-04-04 09:57

比如管理1000,小規(guī)模,怎么做分錄了

江老師 解答

2019-04-04 09:59

借:應(yīng)收賬款——XX公司1000 
貸:其他業(yè)務(wù)收入970.87 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅29.13 
 
沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-04-04 10:00

這個(gè)管理費(fèi)用是收的私人的,也是這樣做帳嗎

江老師 解答

2019-04-04 10:01

如果不想做賬,就不從公賬上走,如果是公賬收款,就是需要做收入處理

追尋夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-04-04 10:27

是私人掛靠我們公司和其他公司做工程,我們開票給對(duì)方公司,私人拿成本票來(lái)做帳,我們收取管理,這種是做帳還是不做帳了

江老師 解答

2019-04-04 11:03

這個(gè)管理費(fèi)如果是公賬上收款,就是需要做收入,如果是私賬收,就是可以不做賬

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這個(gè)需要按你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算增值稅,屬于你們的收入
2019-04-04 09:52:47
你好,按照你們自己的工程來(lái)做,讓他們給你開成本發(fā)票,你按照給你提供的發(fā)票金額給他們打款,你的綜合稅率和管理費(fèi)就是你的賬上的利潤(rùn)金額了
2020-08-03 11:28:31
1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 99 貸:銀行存款 99 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100/1.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42
如果是稅務(wù)帳上,開出的普票,你要確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅,對(duì)方要提供成本發(fā)票給你,你確認(rèn)工程成本 收入—成本的差額,就是你的管理費(fèi)用收入
2020-07-05 14:22:00
一般外賬是按自己公司項(xiàng)目來(lái)做帳, 內(nèi)賬按掛靠收取的管理費(fèi)做收入
2022-05-10 09:38:26
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