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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-03 20:04

你好,是什么原因?qū)е鹿芾碣M用負數(shù),有紅沖管理費用嗎?

茵為我 追問

2019-04-03 20:05

沒有

鄒老師 解答

2019-04-03 20:06

你好,那是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

茵為我 追問

2019-04-03 20:08

代收水電費,做賬是  借:銀行存款  貸:管理費用  ,然后我們是通過現(xiàn)金交水電費,但是沒有費用發(fā)票

鄒老師 解答

2019-04-03 20:10

你好,代收收到計入其他應付款貸方,借:銀行存款    貸;其他應付款  
支付 ,借;其他應付款  貸;庫存現(xiàn)金

茵為我 追問

2019-04-03 20:13

不是的。我們銀行存款收到租戶轉(zhuǎn)這筆水電費用。然后我們用現(xiàn)金交給別人水電費

鄒老師 解答

2019-04-03 20:14

你好,收到,借;銀行存款  貸;其他應付款 
支付,借;其他應付款 貸;庫存現(xiàn)金 
你所說的不是的,是什么意思?

茵為我 追問

2019-04-03 20:15

我們收租戶的。然后我們的業(yè)主收我們的

茵為我 追問

2019-04-03 20:16

如果用其他應付款的話。那我的第三級科目不是同個人??梢园茨o的那個分錄做賬嗎

茵為我 追問

2019-04-03 20:17

其他應付款第三級科目不同的話應該會出現(xiàn)掛賬吧

鄒老師 解答

2019-04-03 20:20

你好,收到,借;銀行存款 貸;其他應付款——業(yè)主 
支付,借;其他應付款——業(yè)主 ,貸;庫存現(xiàn)金 
這樣就可以對沖了

茵為我 追問

2019-04-03 20:21

不是同個業(yè)主

鄒老師 解答

2019-04-03 20:22

你好,收到的時候,應當付給誰,就掛其他應付款——誰的明細就是了

茵為我 追問

2019-04-03 20:23

我是收租戶費用的業(yè)主。然后我還有收我費用的業(yè)主

鄒老師 解答

2019-04-03 20:25

你好,收到,借;銀行存款 貸;其他應付款——收你費用的業(yè)主

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相關問題討論
你好,是什么原因?qū)е鹿芾碣M用負數(shù),有紅沖管理費用嗎?
2019-04-03 20:04:20
你好!不建議你這樣了。而且有的不允許填負數(shù)
2017-10-20 15:17:31
你好,管理費用和其他業(yè)務收入紅沖,對資產(chǎn)負債表和利潤表是 有影響的
2022-04-04 17:21:18
你好: 理賠款計入其他應收款,沖減損失。不是計入其他業(yè)務收入。
2020-12-21 16:11:51
你好? ?;1.這個幾個都是利潤表體現(xiàn) ;到時 歷年的利潤會在負債表體現(xiàn)的 2.分別做? ;3.? ?你說的什么科目 ; 你是要 在報表體現(xiàn)是嗎
2023-08-10 15:34:56
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