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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-03 17:26

你好 你實際發(fā)生了業(yè)務(wù) 只是不開票給你  你都付款了 就直接走銀行了 干嘛還掛應(yīng)付賬款

言笑宴宴 追問

2019-04-03 17:28

打款時:借應(yīng)付賬款     貸:銀行存款 
現(xiàn)在不會開票給我們了,掛在應(yīng)付的款怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 17:35

你好  不開票你都付款了就不能掛應(yīng)付賬款了   你說的應(yīng)付賬款的款 你之前具體怎么做分錄的

言笑宴宴 追問

2019-04-03 17:41

借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,支付的是貨款,對方是個體戶,與我們公司有業(yè)務(wù)往來,每月都是我們先打款過去,對方才開票,開始說好會開票的,后來對方注銷了,現(xiàn)在沒有發(fā)票,這筆應(yīng)付賬款怎么處理

言笑宴宴 追問

2019-04-03 17:42

打款時:借應(yīng)付賬款  貸:銀行存款  
收到票時:借主營業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2019-04-03 17:46

你好 那你們實際是發(fā)生了這個成本費用的 只是現(xiàn)在沒發(fā)票來而已 對吧?  那么你根據(jù)付款單和相關(guān)的業(yè)務(wù)往來憑據(jù) 入賬 一樣的做成本里面去 沖應(yīng)付賬款  只是你匯算沒發(fā)票調(diào)增處理即可

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是做這個調(diào)整分錄
2018-01-04 10:46:21
你好 你實際發(fā)生了業(yè)務(wù) 只是不開票給你 你都付款了 就直接走銀行了 干嘛還掛應(yīng)付賬款
2019-04-03 17:26:23
可以用應(yīng)付賬款科目借方
2019-05-08 10:16:35
同學(xué)你好 計入銷售費用
2021-07-26 08:31:28
你好,借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入 不需要支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
2018-08-15 13:06:10
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