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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-03 17:14

你好,在的在的,你說就是

糊涂 追問

2019-04-03 17:41

寫了份股東轉(zhuǎn)讓出資合同書,發(fā)給**,麻煩老師幫我看看是否可以

徐阿富老師 解答

2019-04-03 18:43

這個協(xié)議我看過了,有幾個問題我會給你提出來的

糊涂 追問

2019-04-04 10:28

公司其他應(yīng)付款很大,是借法人的,公司也無錢還
是不是就等交稅
能否增大注冊資本來減少其他應(yīng)付款

糊涂 追問

2019-04-04 10:29

其他應(yīng)付款貸方余額,一百多萬,算大額的嗎?是否一定要在一年內(nèi)清完

徐阿富老師 解答

2019-04-04 10:30

你好,可以作為注冊資金投入的。做工商變更

糊涂 追問

2019-04-04 10:54

有一筆購入軟件的業(yè)務(wù),合同價款31800,在2月份的時候,預(yù)付了20000,2月的分錄學(xué)生是
借:無形資產(chǎn)31800
貸:銀行存款2000
貸:預(yù)付賬款-XX公司11800

當(dāng)時在2月份時候,學(xué)生忘記了攤銷,然后再3月份,付了尾款11800,但是對方開發(fā)票給我們是34800,多開了3000,這三千是服務(wù)費

這個時候,學(xué)生該怎么調(diào)整做分錄,怎么攤銷

糊涂 追問

2019-04-04 11:02

這3000服務(wù)費,據(jù)了解說是現(xiàn)金結(jié)算給對方了,對方就一次性開了發(fā)票,總價款就是34800,能不能這34800當(dāng)做是固定資產(chǎn)原值。合同價款是31800

糊涂 追問

2019-04-04 11:07

還有一個問題,開過來發(fā)票是專票的哦,金額30000,稅額4800,都不知道怎么搞了

徐阿富老師 解答

2019-04-04 11:19

1,可以在這個月合并一起攤銷,    可以按照不低于5年攤銷,2多開的,可以按照實際的31800入賬,多開部分不管  3,軟件應(yīng)該不是16%的稅率的,你可以先按照4800的做賬,以后要換發(fā)票再說,反正和無形資產(chǎn)價值無關(guān)的

糊涂 追問

2019-04-04 11:22

入無形資產(chǎn)的原價,應(yīng)該是以發(fā)票的金額30000為準(zhǔn)嗎?現(xiàn)在要不要問清楚對方,為何開的16點,而不是6點

徐阿富老師 解答

2019-04-04 11:35

無形資產(chǎn)按照3000元入賬,要調(diào)整原來的價值的

糊涂 追問

2019-04-04 12:14

2月份分錄,當(dāng)時是據(jù)合同價款做的
借:無形資產(chǎn)31800
貸:銀行存款2000
貸:預(yù)付賬款-XX公司11800

3月份付了尾款11800
分錄是:
借:預(yù)付賬款-XX公司11800
貸:銀行存款 11800

現(xiàn)在收到發(fā)票,金額是30000,稅額是4800

分錄怎么調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-04-04 12:43

現(xiàn)在收到發(fā)票,金額是30000,稅額是4800:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  4800    貸無形資產(chǎn)1800     貸其他應(yīng)付款3000

糊涂 追問

2019-04-04 14:31

原來報銷時,因為現(xiàn)金不夠,就掛在老板名下出管理費用報銷了
現(xiàn)在老板買了物品,開了發(fā)票,想入賬公司來報銷
分錄:借其他應(yīng)付款-老板,貸:現(xiàn)金。這樣的做法,就是相當(dāng)于往前掛在他名下的,都抵消了,這樣說,可以理解嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-04 14:39

金額小,偶爾的,問題不大,經(jīng)常這樣就不行?,F(xiàn)在誰還用現(xiàn)金的?稅局這樣說你怎么解釋?

糊涂 追問

2019-04-04 15:40

老師,收到退回的殘保金這個問題,因為屬于跨年的了,當(dāng)時老師說可以沖管理費用,跨年也可以這樣沖,是嗎?

徐阿富老師 解答

2019-04-04 15:47

你好,跨年的要計入利潤分配,借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤

糊涂 追問

2019-04-04 17:43

徐老師,這個問題之前也在糾結(jié)問過,就是以前那個會計把專票的進(jìn)項稅額一直入在待抵扣這個科目,我今天查了下資料,待抵扣這個科目,是用在不動產(chǎn)分期抵扣用的,現(xiàn)在改成能一次抵扣了;然后,以前那個會計怎么用,我們現(xiàn)在也無法修改,就是現(xiàn)在軟件系統(tǒng)也升級了,科目也是新科目,我現(xiàn)在手上也有新進(jìn)來的專票,那學(xué)生直接走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅,可以嗎?以后認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,是不是這樣理解操作

徐阿富老師 解答

2019-04-04 17:47

你好對的,就是稅票先做進(jìn)去,沒認(rèn)證的話是坐做在待認(rèn)證進(jìn)項稅額,下個月或者以后你認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里去。

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你好,在的在的,你說就是
2019-04-03 17:14:54
你好,新成立公司之后增資嗎
2020-07-08 07:53:35
你好,其實沒有什么實質(zhì)區(qū)別
2016-09-17 14:45:36
你好,監(jiān)事沒有人數(shù)的要求的。只要其中一個監(jiān)事提出來就可以
2020-03-13 12:05:17
您好,政策依據(jù):稅總(2014)67號文;退出方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-投資實際成本等稅費)*20%繳納個稅;按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)入繳納0.05%印花稅。先到稅務(wù)辦理完稅,后面到市場監(jiān)管辦理股權(quán)過戶。
2022-04-06 11:49:46
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