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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-03 16:52

您好,如果與你方簽訂了勞動合同,按照你公司員工待遇安排計入工資薪金

木木 追問

2019-04-03 16:57

是勞務(wù)合同不是勞動合同。

小黎老師 解答

2019-04-03 16:58

您好,簽訂了勞務(wù)合同就按照勞務(wù)工進行申報處理

木木 追問

2019-04-03 16:59

那這個工資是直接進工程施工-勞務(wù)成本,不走職工薪酬嗎?

小黎老師 解答

2019-04-03 17:02

您好,如果這個人開勞務(wù)發(fā)票可以不走職工薪酬,勞務(wù)工不用的

木木 追問

2019-04-03 17:05

對我們來說,就是承擔(dān)了對方指定工程師的工資,然后給我們簽訂個勞務(wù)合同,如果讓個人給公司開勞務(wù)發(fā)票,一般不好實現(xiàn),這樣的話,倒不如直接簽個勞動合同,直接走職工薪酬,這樣操作是不是更具有可行性呢?但是又好像跟合同有出入了。

小黎老師 解答

2019-04-03 17:07

您好,都是可以更改的,這個問題不大

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這個參照真賬實操建筑房產(chǎn)課程學(xué)習(xí)吧
2018-08-03 09:54:28
林老師的課程嗎?我反饋給他
2018-05-08 17:26:47
您好,如果與你方簽訂了勞動合同,按照你公司員工待遇安排計入工資薪金
2019-04-03 16:52:35
你好,同學(xué)。 工程項目結(jié)算要做結(jié)轉(zhuǎn) 借 工程結(jié)算 貸 工程施工-合同 成本 工程施工-合同毛利
2019-10-31 21:08:15
被掛靠方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-08-03 10:10:45
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