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畫筆
于2019-04-03 15:39 發(fā)布 ??607次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-03 15:42
你好,可以的 應付賬款增加計入貸方,支付了就 計入借方,然后結(jié)轉(zhuǎn)出余額就是了
畫筆 追問
2019-04-03 15:58
可是我這邊的情況是對以前賬務(wù)人不清楚的進行壞賬核銷要做備查進行的登記,應付賬款之前沒有做過任何手工的登記
鄒老師 解答
2019-04-03 15:59
你好,既然是做手工帳,就需要根據(jù)應付賬款分錄發(fā)生情況做賬簿登記才是的
2019-04-03 16:02
意思是要從這個應付賬款發(fā)生時開始進行記錄,不能只記錄最后這一部分
2019-04-03 16:03
我們單位之前的都是電子賬務(wù),現(xiàn)在是要核銷這筆賬,所以要進行登記一下,怕以后對方來要賬找不到
2019-04-03 16:04
你好,是的 需要根據(jù)每一筆應付賬款的業(yè)務(wù)登記應付賬款賬簿才是的
2019-04-03 16:05
這些應付賬款已經(jīng)超過4年了,現(xiàn)在在一筆一筆的登有點不切實際呀
2019-04-03 16:06
你好,只能這樣登記的,這個沒有什么捷徑的
2019-04-03 16:11
三欄分類賬是不是記賬人得登記一遍,復核人得登記一遍,財務(wù)主管也得登記一遍,如何當年沒有發(fā)生數(shù)的是不是就需要登記期初余額和期末余額了
2019-04-03 16:12
你好,只需要登記賬簿的人登記一遍就可以了,而沒有必要登記好幾遍的
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以后要查找的應付賬款可以用三欄分類賬來進行登記嗎?要怎么登記,長時間做電子賬務(wù)。忘記要怎么登了
答: 你好,可以的 應付賬款增加計入貸方,支付了就 計入借方,然后結(jié)轉(zhuǎn)出余額就是了
財務(wù)公司做的應付賬款和自己登記的怎么核對
答: 可以先應付賬款的總數(shù)再按供應商往來進行明細核對。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公戶付了一筆之前的貨款,但是賬上沒有登記應付賬款要怎么處理呢?
答: 同學,你好 那之前的貨有發(fā)票嗎?
為什么應付減少一萬,一萬沒給c公司,余額在貸方啊,為什么要說成減少應付賬款登記在借方1萬
討論
老師您好,應付賬款的手工賬我應該登記買借方還是貸方呢?
老師,怎么登記預付賬款明細賬和應付賬款明細賬
預付賬款的貸方應該登記在應付的哪方
以下關(guān)于預付賬款的說法,正確的有()。A被銷貨單位暫時占用的資金B(yǎng)被購貨單位暫時占用的資金C借方登記預付的款項和補付的款項D貸方登記補付的款項
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2019-04-03 15:58
鄒老師 解答
2019-04-03 15:59
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2019-04-03 16:02
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2019-04-03 16:04
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2019-04-03 16:05
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2019-04-03 16:06
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2019-04-03 16:11
鄒老師 解答
2019-04-03 16:12