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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 15:19

你好,借;銀行存款    貸;其他應(yīng)付款——-殘保金 
借;其他應(yīng)付款——-殘保金    貸;以前年度損益調(diào)整

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-04-03 15:20

不是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-04-03 15:21

之前交的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用-殘保金,,,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-04-03 15:21

你好,這個(gè)是之前多交,現(xiàn)在退回,不通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算的

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-04-03 15:23

之前交的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用-殘保金,,,貸:銀行存款,不是沖管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 15:24

你好,這個(gè)不是之前年度的現(xiàn)在退回嗎?

鄒老師 解答

2019-04-03 15:25

是沖銷(xiāo)管理費(fèi)用,因?yàn)榭缒炅怂杂?jì)入以前年度損益調(diào)整核算,而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-04-03 15:26

這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 15:28

你好,不對(duì)的,退回分錄是 
借;銀行存款    貸;其他應(yīng)付款——-殘保金 
借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;以前年度損益調(diào)整

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-04-03 15:29

可是我之前付時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-殘保金,貸:銀行存款啊

鄒老師 解答

2019-04-03 15:30

你好,你之前支付的時(shí)候這樣處理并沒(méi)有錯(cuò),并不是說(shuō)之前支付如何做分錄,跨年退回也就如何做分錄的 
跨年了涉及損益科目,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的,而不能直接通過(guò)管理費(fèi)用核算的

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你好,及銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-08 09:29:30
你好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-04-08 08:54:33
你好,借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-04-08 09:19:34
你好,可以這樣處理,最后把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)一下,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2019-04-03 15:45:03
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