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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-03 06:03

你好 
借應收賬款 
貸主營業(yè)務收入 
應交稅費~應交增值稅 
 同時結轉(zhuǎn)成本

vivi 追問

2019-04-03 06:08

老師,3月賣出貨,4月份開發(fā)票,分錄這么做?

暖暖老師 解答

2019-04-03 07:27

是的,一樣的會計分錄的

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相關問題討論
你好 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅 同時結轉(zhuǎn)成本
2019-04-03 06:03:59
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅? 補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?-開票
2024-05-09 11:53:40
收:借:銀行存款貸:預收賬款;開票:借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2018-03-07 18:37:30
具體分錄: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 開發(fā)票后: 借:應收賬款 貸:庫存商品 貨款到賬后: 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款
2020-04-03 10:32:20
開票,借:應收賬款,貸:營業(yè)收入,次月收到款,借:銀行存款,貸:應收賬款
2018-11-11 11:34:26
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