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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-02 13:33

你好!借:待處理財產損益   貸:庫存商品 借:其他應收款  貸:待處理財產損益  借:應付職工薪酬  貸:其他應收款

歆宸 追問

2019-04-02 17:51

老師,438.9元是從銀行賬戶退還給廠家的,賬戶上的這筆怎么反應,分錄該怎么做

QQ老師 解答

2019-04-02 17:52

你好!沖進你們的應付賬款啊

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你好!借:待處理財產損益 貸:庫存商品 借:其他應收款 貸:待處理財產損益 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2019-04-02 13:33:32
你好,取得退貨發(fā)票做購進相反分錄就是了
2018-01-31 13:31:04
你好,你們當時做的應該是合并的賬務處理,現在沒有這個商品的話, 借“待處理財產損益 貸:存貨 等到后期根據實際情況再處理待處理財產損益的
2021-03-20 09:23:13
可以給我舉個例子,讓我理解一下你的問題嗎?
2023-03-21 16:38:04
借:應收賬款3500*140*1.13 貸:預計負債39200 主營業(yè)務收入450800 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)63700 借:主營業(yè)務成本289800 應收退貨成本25200 貸:庫存商品3500*90 借:預計負債39200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)4732 貸:主營業(yè)務收入2800 貸:應收賬款(差額) 借:庫存商品90*260 主營業(yè)務成本1800 貸:應收退貨成本25200
2020-06-17 10:10:21
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