建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒(méi)有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢(xún)一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢(qián)直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

這是1月和3月的增值稅的申報(bào)表怎么填寫(xiě)主要有負(fù)數(shù)票!然后報(bào)表內(nèi)發(fā)票提取是91067.35+16880.14=提取數(shù)開(kāi)的負(fù)數(shù)票是12月份已經(jīng)交過(guò)稅的!
答: 你的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)也要在附表內(nèi)填寫(xiě)啊
之前未開(kāi)票收入已經(jīng)報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?增值稅報(bào)表不填寫(xiě),強(qiáng)制申報(bào),行么 因?yàn)橹耙呀?jīng)交過(guò)稅了
答: 沖銷(xiāo)前期的未開(kāi)票收入,再按開(kāi)票收入做收入處理。 申報(bào)時(shí)按開(kāi)票收入做為開(kāi)票收入申報(bào),沖銷(xiāo)的按未開(kāi)票的按無(wú)票收入進(jìn)行申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环?,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
答: 您好,應(yīng)該開(kāi)不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開(kāi)全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒(méi)有優(yōu)惠?!?