
單位租用民房做宿舍,對方開具了房租發(fā)票,繳納了稅費,房租發(fā)票是開給我們單位的,但稅費發(fā)票是開給房東的,但費用都是承擔,稅費發(fā)票是不是要記入營業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳時調(diào)增?
答: 你好 是的 不可以稅前扣除的
老師,去年公司去代開的房租發(fā)票,個稅也是公司承擔的,當時做的營業(yè)外支出,這個匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?
答: 這個是需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳時,未能取得房租發(fā)票的房租費用調(diào)增額填哪?
答: 你好,所得稅匯算清繳在5月份,現(xiàn)在可以不填的,5月份確定不能取得嗎。

