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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-02 11:31

您這個月是可以享受免征增值稅的啊,是要填寫第10欄和第18欄的。

追問

2019-04-02 11:34

老師,我們這個月3%征收率,不含稅是110000,5%征收率不含稅是148137.58。第10欄填的不含稅總和258137.58嗎?第18欄填什么?

張艷老師 解答

2019-04-02 11:43

確認一下,這些都是您公司自開普票的金額吧?

追問

2019-04-02 11:44

是的呢,都是公司自己開的票,是開票金額和未來票金額總和。

張艷老師 解答

2019-04-02 11:46

第10欄填的不含稅總和258137.58 
第18欄填稅額合計數(shù)

追問

2019-04-02 11:50

18欄填了就是這樣

張艷老師 解答

2019-04-02 11:54

抱歉,第10欄填寫的對,要將免征稅額填寫進第20欄“ 其中:小微企業(yè)免稅額”

追問

2019-04-02 12:04

第10欄填了之后,20欄是自己自動生成的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的,是應該自己自動出數(shù)的,第18欄不填寫的(這個是小規(guī)模納稅人抵減購買稅控盤的),老師手邊的小規(guī)模納稅人申報表還是老版的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的,是應該自己自動出數(shù)的,第18欄不填寫的(這個是小規(guī)模納稅人抵減購買稅控盤的),老師手邊的小規(guī)模納稅人申報表還是老版的。

追問

2019-04-02 12:08

老師,那我們買的稅控盤沒有抵扣。不用交增值稅是不是就不用抵扣了?下次繳納增值稅的時候在抵扣?

張艷老師 解答

2019-04-02 12:17

1、是的,不用抵扣的。老師是根據(jù)老版的申報表項目欄次給您回復的,發(fā)現(xiàn)您上傳的申報表換了行次,才及時更正過來了。 
2、可以的,什么時候準備抵減增值稅,再填寫申報表就行的。注意一定不要超過12月份。

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相關問題討論
您這個月是可以享受免征增值稅的啊,是要填寫第10欄和第18欄的。
2019-04-02 11:31:09
填在免征增值稅銷售額所在欄
2022-01-01 11:47:10
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應繳納稅額為900元-100元=800元,本月應退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應納稅額:900 元; 減免稅后應納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
增值稅減免申報明細表 不需要填這個表
2019-01-11 17:01:12
你填寫你們小微 的就可以了
2020-04-14 08:52:23
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