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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-02 11:17

1、可以的,是需要電子客票行程單的 
2、將發(fā)票截圖傳一下 
3、是公司員工出差發(fā)生的嘛?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 11:54

是公司領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)銷單

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 11:55

老師,能看見我上傳的嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 11:56

抱歉,看不到您上傳的圖片

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 12:03

老師,就是有幾張航空運(yùn)輸電子發(fā)票,和三百元的上海國際旅行社有限公司的定額發(fā)票。都可以做差旅費(fèi)嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 12:05

是的,都可以做差旅費(fèi)的。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 12:10

謝謝老師!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
1、可以的,是需要電子客票行程單的 2、將發(fā)票截圖傳一下 3、是公司員工出差發(fā)生的嘛?
2019-04-02 11:17:40
計(jì)入管理費(fèi)用--差旅費(fèi)吧
2017-04-03 21:20:13
旅行社差額征稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 【例如】:取得100元的含稅收入,其中,門票50元 答:差額征稅銷項(xiàng)稅的計(jì)算公式為:(100-50)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項(xiàng)稅額中扣減的項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報(bào)表中按抵減的銷售額列示。 貸:庫存現(xiàn)金 【旅行社差額征稅的會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)問題】: 小規(guī)模的旅行社差額征稅的分錄怎么做? 答:適用差額征稅的小規(guī)模納稅人,主表第1欄“應(yīng)納稅額不含銷售(3%征收率)”,應(yīng)填寫差額前還是差額后的銷售額? 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 所以本人對(duì)小規(guī)模納稅人的處理,認(rèn)為是這么處理 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (收入-允許扣除項(xiàng)目)/(1+3%)*3% 發(fā)生的門票等的支出: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金 以上就是關(guān)于旅行社差額征稅怎么做會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)問題以及小規(guī)模納稅人旅行社差額征稅分錄怎么做的內(nèi)容介紹,本文由會(huì)計(jì)學(xué)堂提供,希望能夠幫助到大家。
2019-02-21 12:31:11
借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——XX法人
2019-06-30 22:16:38
借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,銀行存款
2019-11-06 17:47:57
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