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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-02 11:13

你好 你半年前的收入計入的未開票收入的話   你之前應(yīng)該是掛的應(yīng)收賬款6200  現(xiàn)在收到尾款 沖應(yīng)收賬款  然后沖之前的無票收入3000  然后在開票6200

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:19

老師好!我當時沒掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么做

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:20

當時就做了3000無票收入

meizi老師 解答

2019-04-02 11:20

你好 你那說的做收入雜做的   你們具體是什么業(yè)務(wù)說下 之前分錄怎么做的

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:27

我們是代理記賬公司,客戶一年代賬費是6200,本來是按年收的,結(jié)果客戶要按半年付,當時付3000時,借銀行存款3000,貸主營業(yè)務(wù)收入2912.62應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項87.38,再借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款87.38,貸營業(yè)外收入87.38

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:29

當時沒有開票,現(xiàn)在收3200連以前3000票一起開是6200,現(xiàn)在該咋賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-04-02 11:35

你好 既然你之前的3000都已經(jīng)入賬做收入了 算無票收入  現(xiàn)在你要開票就沖這個3000的無票收入  分錄不變金額負數(shù)沖即可;然后把尾款的3200和之前的3000一起也做開票收入 借方銀行6200貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:41

是這樣嗎? 
借銀行存款-3000 
貸主營業(yè)務(wù)收入-2912.62 
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項-87.38 
老師,稅收優(yōu)惠的分錄也要沖紅嗎? 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-87.38,貸營業(yè)外收入-87.38

meizi老師 解答

2019-04-02 11:42

你好 實際享受的話 就先不沖  到時你再補一個3200的優(yōu)惠結(jié)轉(zhuǎn)即可  是的

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:43

怎么補呢

meizi老師 解答

2019-04-02 11:44

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸營業(yè)外收入  補一個 3200的稅額

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 11:45

這次6200代開的是專票,全部交稅,不享受優(yōu)惠

meizi老師 解答

2019-04-02 11:47

專票的話就要紅沖了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-87.38,貸營業(yè)外收入-87.38   那就不做3200的那筆就行

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 14:26

老師,如果再沖紅稅收優(yōu)惠, 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-87.38, 
貸營業(yè)外收入-87.38  
可是營業(yè)外收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,還要再沖本年利潤和未分配利潤嗎

meizi老師 解答

2019-04-02 14:30

你好 這個金額比較小  你就在當期沖了就行

紫楓蕭月 追問

2019-04-02 14:31

好的,謝謝老師耐心及時的回復(fù)

meizi老師 解答

2019-04-02 14:37

嗯 不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好,可以的 ,開具發(fā)票了就需要按規(guī)定確認收入
2017-06-23 13:30:42
您好,這個的話,實際是多開了嗎還是
2024-06-21 11:25:49
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-08-05 17:06:30
你好 你半年前的收入計入的未開票收入的話 你之前應(yīng)該是掛的應(yīng)收賬款6200 現(xiàn)在收到尾款 沖應(yīng)收賬款 然后沖之前的無票收入3000 然后在開票6200
2019-04-02 11:13:59
你們還給開發(fā)票的嗎?
2020-03-26 23:14:03
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