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送心意

蓉蓉老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 11:17

把應(yīng)收帳款清0,別的沒問題

keep 追問

2019-04-02 11:21

固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款要不要調(diào)整???

keep 追問

2019-04-02 11:21

這個(gè)我還不會(huì)調(diào)

蓉蓉老師 解答

2019-04-02 11:29

先用現(xiàn)金調(diào)應(yīng)收帳款,剩下的現(xiàn)金調(diào)其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
把應(yīng)收帳款清0,別的沒問題
2019-04-02 11:17:32
奧,你先忙。
2019-04-02 11:01:54
其他應(yīng)付款要不要填平?。窟@個(gè)怎么操作呢
2019-04-03 11:16:47
同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022-11-05 12:29:29
您好,注意賬面的存貨金額必須與實(shí)際的相符,售出未做賬務(wù)處理的造成賬面大于實(shí)際的還是要補(bǔ)繳增值稅的。
2022-01-18 21:28:47
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