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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 09:41

包裝袋開具的是你公司的發(fā)票,那么應(yīng)該是屬于你公司的材料。 
購進(jìn) 
借:周轉(zhuǎn)材料 
應(yīng)交稅費(fèi) 
貸 
你這個(gè)錢你公司付,貨你公司用,款客戶給?

會(huì)計(jì)小白_ph943639 追問

2019-04-02 09:43

貨其實(shí)是對(duì)方公司放在我公司的,對(duì)方公司可能用不上了,貨我公司只能用于對(duì)方公司的產(chǎn)品包裝上,因?yàn)槭嵌ㄖ频摹eX我公司先代付 然后扣對(duì)方公司在我公司的預(yù)付款

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 09:53

幫忙定制時(shí) 
借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款 
不用抵扣 
借:預(yù)收賬款 
貸:其他應(yīng)收款

會(huì)計(jì)小白_ph943639 追問

2019-04-02 09:54

但是發(fā)票開給我公司了 我公司產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅 我就不知道該怎么處理了

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 09:57

不用抵扣 
借:預(yù)收賬款 
貸:營業(yè)外收入~違約金 
到貨時(shí) 
借:周轉(zhuǎn)材料 
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 
貸:銀行存款 
那么這個(gè)只能作為對(duì)方違約給你的賠償處理

會(huì)計(jì)小白_ph943639 追問

2019-04-02 10:07

我是這樣想的   
付款時(shí):借:預(yù)付賬款 
                   貸:銀行存款 
 
到貨時(shí):借:庫存商品 
                       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 
                     貸:預(yù)付賬款 
 
給對(duì)方公司貨:借:預(yù)收賬款 
                                貸:其他業(yè)務(wù)收入-銷售包裝物 
                                     應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 
 
這樣可以嗎 我公司主要是食品生產(chǎn)企業(yè)    這個(gè)包裝物只是對(duì)方放在這里,需要用的時(shí)候我們給它的訂單用這種包裝袋

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:20

也是可以的,這樣處理也是可以的

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包裝袋開具的是你公司的發(fā)票,那么應(yīng)該是屬于你公司的材料。 購進(jìn) 借:周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 你這個(gè)錢你公司付,貨你公司用,款客戶給?
2019-04-02 09:41:01
您好!可以的。2,是的。3,一樣計(jì)入銷售費(fèi)用。
2017-03-13 15:37:08
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用。如果金額大,可以先計(jì)入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,再分期轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
2020-05-08 09:18:34
借 費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款
2020-06-02 15:05:00
你好,那你這100元要做營業(yè)外支出了
2019-09-17 09:08:26
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