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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-04-02 08:45

你好。內(nèi)賬需要核對資產(chǎn)負(fù)債表中科目實際是否相符。

言巖老師 解答

2019-04-02 08:45

不然不能夠作為期初數(shù)據(jù)的。

助教 追問

2019-04-02 08:55

老師,哪些數(shù)據(jù)能用了?

言巖老師 解答

2019-04-02 09:09

你好。這個需要根據(jù)你實際有的科目使用。比如現(xiàn)金  銀行存款  應(yīng)收應(yīng)付賬款

言巖老師 解答

2019-04-02 09:11

把資產(chǎn)負(fù)債表中的科目跟實際有的項目核對,現(xiàn)在內(nèi)賬使用的,都可以作為期初科目,但不能用外賬的數(shù)據(jù),需要核對實際中科目的金額是多少,作為期初數(shù)據(jù)建賬。

助教 追問

2019-04-02 09:34

實收資本對的,固定資產(chǎn)能用不?

助教 追問

2019-04-02 09:36

老師:我可以不建期初不?從4月份的第一筆業(yè)務(wù)算起?

助教 追問

2019-04-02 10:03

老師,在嗎

言巖老師 解答

2019-04-02 10:42

你好。可以使用的

言巖老師 解答

2019-04-02 10:42

實收資本對的可以使用

言巖老師 解答

2019-04-02 10:43

固定資產(chǎn)需要看公司現(xiàn)在的是多少

言巖老師 解答

2019-04-02 10:45

現(xiàn)金沒有期初嗎。不管期初可以跟公司領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后,可以。但是比如現(xiàn)金 銀行存款之類的,你肯定需要有期初,不然帳就不對了

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同學(xué),你好! 內(nèi)賬要記錄少申報的收入以及對應(yīng)成本、費用等,還有外賬不允許列支的部分費用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內(nèi)賬應(yīng)該是外賬的一個補充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結(jié)合在一起應(yīng)該是企業(yè)真實經(jīng)營狀況。
2021-04-18 21:37:28
你好。內(nèi)賬需要核對資產(chǎn)負(fù)債表中科目實際是否相符。
2019-04-02 08:45:39
那就是外賬上沒有做的業(yè)務(wù)補上 再按新的科目余額表出報表
2019-05-21 10:38:40
是的,這個是可以自動生成的了
2018-08-23 14:25:39
你好!這個你按你的資產(chǎn)負(fù)債表上的科目一個個盤點,然后填數(shù)進(jìn)去了.
2019-05-23 17:00:57
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