
普通發(fā)票,一個3萬免稅,可是不小心開超了,的交稅款,這個月只好紅沖超了的,就是說紅沖后,報稅怎么報,還的交稅款嗎,你說怎么辦不叫稅款,
答: 您好,從2019年開始,小規(guī)模納稅人月開具發(fā)票10萬以內(nèi),季度開票30萬以內(nèi)是免稅的,所以您這種情況應該也可以享受免稅,您不需要擔心。 為您提供解答,祝學習愉快
你好,我是12月開了一張普通發(fā)票,1月沖紅,12月超了免稅10萬,這個怎么辦
答: 這個你只能先交稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,一般納稅人,8月份開票誤開了3%的票,9月份申報稅款是發(fā)現(xiàn)說是沒簡易計稅申報,不能申報3%,這個票也開錯的,要退回來紅沖,現(xiàn)在這一部分應該怎么報稅呢,如果這個月按13%交稅,下個月紅沖只沖3%的稅額,請問這個月應該怎么申報
答: 這個與專管員聯(lián)系,開通簡易計稅的權(quán)限,就是可以在增值稅附表一中進行申報了。


沈家本老師 解答
2019-04-01 23:17