
如果要是本月開具16%的發(fā)票的話,相應(yīng)的進項也要是16%的嗎?要是沒有16%票進項的話,這部分需要全額繳納嗎?
答: 本月開始只能開13%的銷項發(fā)票
如果要是本月開具16%的發(fā)票的話,相應(yīng)的進項也要是16%的嗎?要是沒有16%票進項的話,這部分需要全額繳納嗎?
答: 你好 是銷售稅額-進項稅額 不是稅率一一對應(yīng)的 是進項就可以抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以自行開具增值稅專用發(fā)票了是嗎?那么開具了能用進項抵扣稅嗎?還是按開具金額的銷項稅全額繳稅呢?
答: 不能,小規(guī)模沒有抵扣的進項稅額,只能按你們開的全額繳納
批發(fā)銷售行業(yè)一般納稅人,進貨沒有發(fā)票沒有進項稅抵扣,每月根據(jù)開具的專用發(fā)票銷項稅全額繳稅,這個可以嗎稅款不少只有銷項沒有進項?
我們11月份給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,無進項稅額,全額繳納增值稅;12月因客戶原因,退回,需開紅字發(fā)票,未重新開具發(fā)票。11月份繳納的增值稅可以退回嗎?

