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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-01 11:54

????

月月老師 解答

2019-04-01 12:08

你好,你的全年利潤總額是多少,怎么多交了2036.84呢

感謝經(jīng)歷 追問

2019-04-01 12:11

4573121.35元,預(yù)提所得稅費(fèi)用1143280.34元,2036.84已經(jīng)繳納,未提取所得稅費(fèi)用

月月老師 解答

2019-04-01 12:14

你好,你還需要補(bǔ)繳其余的所得稅。

感謝經(jīng)歷 追問

2019-04-01 12:23

意思2036.84元不管了,按多繳稅款處理,因為按利潤總額已經(jīng)提取夠了1143280.34元

月月老師 解答

2019-04-01 13:19

你好,不是,扣除2036.84繳納剩下的 
457321.35*25%-2036.84=還需繳納所得稅

感謝經(jīng)歷 追問

2019-04-01 13:33

我們已經(jīng)繳納了1143280.34元,

感謝經(jīng)歷 追問

2019-04-01 13:35

所得稅費(fèi)用提取了1143280.34元,2036.84元是多交的,沒提取所得稅費(fèi)用,按多交所得稅處理,對嗎?

月月老師 解答

2019-04-01 13:37

你好,如果你想拿回,需要去稅務(wù)局辦理退稅,但是退稅是會查賬的。

感謝經(jīng)歷 追問

2019-04-01 13:38

審計報告出來后辦理2019年抵稅

月月老師 解答

2019-04-01 13:43

你好,不能抵稅,只能辦理退稅。

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2019-04-01 11:54:42
是的,2021年季度預(yù)交所得稅時計提所得稅費(fèi)用,但匯算清繳時利潤總額是虧損的,賬上凈利潤和整年凈利潤就會不一樣。匯算清繳時,如果利潤總額是虧損的,則應(yīng)在當(dāng)期損失累計到期末,并從累計損失中扣除當(dāng)期損失,以抵銷以前期損失,減少或不交所得稅。因此,如果利潤總額是虧損的,則凈利潤就會發(fā)生變化,賬上的凈利潤就會低于整年的凈利潤。 拓展知識:匯算清繳是企業(yè)納稅自主管理的一種形式,其本質(zhì)是對當(dāng)期的稅負(fù)進(jìn)行預(yù)繳,并將每期的稅負(fù)支出與稅收減免等進(jìn)行結(jié)算,以確定最終稅負(fù)支出金額。
2023-03-06 15:19:20
不填寫,主表實際繳納稅額是繳納的18年的 在18年補(bǔ)交17年所得稅得用以前年度損益調(diào)整科目 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2019-05-26 13:23:12
你好 實務(wù)中這樣做的不少 匯算清繳補(bǔ)稅的話 您是小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以在計提所得稅費(fèi)用 要是企業(yè)會計準(zhǔn)則 要是2022計提2021 一般需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目
2022-01-10 15:11:51
說的;如果有虧損,盈利的時候可以抵消一些,少計提一下
2017-03-21 15:52:08
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